蒲圻办事处2015年决算批复汇总表
2015年度部门决算量化评价表 | |||||||||
单位名称:赤壁市蒲圻办事处 | 2015年度 | ||||||||
评价指标 | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | ||||
预算编制及执行情况 | 75 | 预算编制的准确完整性 | 35 | 财政拨款收入预决算差异率 | 15 | 财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。 | ||
非财政拨款收入预决算差异率 | 10 | 非财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。 | ||||||
年初结转和结余预决算差异率 | 10 | 年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加10%(含)扣减1分,减至0分为止。 | ||||||
预算执行的有效性 | 30 | 基本支出预决算差异率 | 10 | 基本支出:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。 | ||||
财政拨款结转和结余上下年变动率 | 15 | 财政拨款结转和结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。 | ||||||
财政拨款项目结转和结余占资金来源比重 | 5 | 年末财政拨款项目结转结余/(年初财政拨款项目结转结余+本年财政拨款项目)*100% | 比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加2%(含)扣减1分,减至0分为止。 | ||||||
预算编制及执行的规范性 | 10 | 项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 10 | 项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出)/项目支出合计*100% | 比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减1分,减至0分为止。 | ||||
财务状况 | 20 | 资产状况 | 10 | 资产类往来款变动率 | 10 | 应收账款+预付账款+其他应收款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。 | ||
负债状况 | 10 | 负债类往来款变动率 | 7 | 应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。 | ||||
事业单位借款变动率 | 3 | 短期借款+长期借款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。 | ||||||
人员情况 | 5 | 财政拨款(补助)人员控制 | 5 | 一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率 | 5 | 一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数:(本年数-上年数)/上年数*100% | 增减率≤0,得满分;每增加2%扣减1分,减至0分为止。 | ||
合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | — | — |
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