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湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年部门决算

发布时间:2021-10-09打印文章

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第一部分 湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会概况

一、 部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年部门决算表

第三部分 湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会概况

一、 部门职能

(一)赤壁高新区党工委主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示精神,对高新区的重大问题进行决策。

2、按照民主集中制原则,讨论、决定高新区的重大事项。

3、负责管理党员干部、人才和所属单位领导班子建设,按照干部管理权限,做好干部任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作;对市直有关部门设在高新区派出机构的领导干部,按市委规定与权限,与委派部门共同考核、任免。

4、负责高新区所属单位和市直有关部门设在高新区派出机构党的思想、组织、作风建设和基层组织建设工作。

5、负责高新区纪律检查工作,加强党风廉政建设。

6、负责高新区思想政治工作和精神文明建设工作。

7、研究和处理高新区内重大突发事件并及时向市委报告。

8、负责市人大、市政协委托高新区管理的工作和统战、政法、维稳、人民武装、工青妇等有关工作。

9、完成市委交办的其他工作。

(二)赤壁高新区管委会主要职责

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策,执行市政府有关决定、命令和指示;研究制定高新区科技、经济、社会发展规划、规章制度和重大政策。

2、根据市政府授权,负责高新区的行政管理和经济社会发展事务。

3、制定高新区招商引资政策,编制招商规划,发布对外招商项目,组织对外招商活动和对外经济技术合作;履行市政府授予的行政审批职能;编制高新区产业规划,负责企业的管理、服务工作。

4、依法管理高新区的财政、税收、国有资产、城乡管理、环境保护和社会治安等工作。

5、负责制定高新区开发建设中长期规划和年度实施计划以及重大投资计划,经批准后组织实施;参与编制高新区城乡规划和土地利用规划,协调落实编制城乡规划和各项专项规划。

6、负责管理高新区有关社会公益事业,依法管理高新区科技、文化、体育、卫生计划生育、农业、林业、水利、人事、民政、安全生产、统计、物价、民族宗教、司法、监察、征地拆迁及补偿安置等社会事务。

7、维护社会秩序,保障企业自主权和职工的合法权益,保障农村集体经济组织的自主权。

8、指导、协调市直有关部门设在高新区派出机构和分支机构的工作。

9、行使市政府授予的其他职权。

10、完成市政府交办的其他工作。

第四条  赤壁高新区党工委和赤壁高新区管委会设下列内设机构,部室负责人为副科职:(8个)

(一)综合办公室(社会治安综合治理办公室)

负责高新区领导活动的组织安排:负责重要文件、文稿的起草、修改、审核和印发管理工作;负责全区文秘、机要、信息、督办、保密、文书档案管理、应急避险工作;负责综合协调处理机关行政事务,协调各部门之间的工作关系;负责综合政研、调研工作;负责大型会议会务工作;责任对外联络和接待工作;责任机关后勤服务和财产管理。负责高新区内矛盾纠纷调处、信访维稳、社会治安综合治理及群体性事件处理等社会稳定工作;负责防范和处理邪教工作,负责高新区及内设机构制发的规范性文件及其他文件的合法性审查工作,办理高新区规范性文件的上报备案和有关解释工作;负责高新区的法律顾问事务,参与高新区重要经济合同、协议的审查工作;办理涉及高新区的民事纠纷、经济纠纷案件及其他非诉法律事务。

(二)党群工作部

贯彻执行中央、省委、市委有关组织建设和干部工作的路线、方针、政策以及高新区党工委关于组织工作方面的决议、决策;负责机关及非公企业党建工作;负责指导协调人才引进、培训、管理、机构、编制等组织人事工作;负责制定高新区宣传思想工作规划并提出宣传思想工作具体措施;负责机关和直属事业单位的干部职工思想政治教育和精神文明建设;负责对外宣传,组织、协调对外新闻报道和新闻舆情工作;负责高新区统一战线工作;负责全区党风廉政建设主体责任落实工作。

(三)创新及企业服务部

负责拟订高新区国民经济与社会发展的中长期规划和年度计划,组织实施高新区产业规划;确认考核产品出口型企业和高新技术型企业,统一管理高新区新产品认定和新产品开发计划编制工作;协助各企业生产经营与科技进步活动及项目申报,并及时做好全区经济运行运行监测及调度分析;协助企业搞好技术改造、升级扩建;负责做好高新区的统计工作;负责高新区安全生产、环境保护等工作。

(四)工程建设部

负责拟订高新区建设总体规划和详细规划的编制、实施和管理;负责高新区各项基础设施建设和项目建设工作;负责协调引进项目建设办理报建手续;负责高新区建设工程管理工作;负责城乡道路基础设施的建设、养护和管理工作;负责高新区工业建设用地的开发、利用和管理;负责征地拆迁和查处各类违法用地、违法建设的行为;负责项目建设工程档案管理工作。

(五)计划财务部

负责拟定和实施全区财政税收的发展战略、中长期规划,编制全区财政计划和年度预算草案,并组织实施;负责编制高新区财政年度决算、年度预算执行、预算调整和综合平衡;负责组织筹措建设资金;负责区属行政、企事业单位的国有资产管理;负责财务核算、账务处理、资金筹措、财务报表、财务档案管理、对接各类审计及检查工作;负责工业企业招商引资优惠政策的审核兑现工作;负责贷款项目的申报工作;负责协助办理项目筹融资等工作。

(六)招商发展部

贯彻执行和落实各项招商引资政策,搜集招商引资政策信息,掌握国内外投资动态,为领导决策提供依据;负责编制和执行招商引资的长远规划和具体计划;做好项目投资咨询、考察接待、项目洽谈及跟踪服务工作;负责收集投资信息,建立招商网络,组织开展招商活动,开展招商宣传工作;负责项目的收集、整理和推介,建立和管理项目库;负责对入园招商项目进行前期评估和联系、项目洽谈、项目选址及合同签订,督促检查企业履约;负责招商引资项目和资金的统计和报送工作;负责增资项目的审核和增资合同签订工作;负责督办招商引资项目加快落地、开工、建设、投产;负责项目手续办理全程服务工作。

(七)经济发展部

根据市政府授权,负责在区内行使市级行政审批服务权限;负责区内行政审批制度改革及相关工作体系、体制机制创新和完善;负责区内投资项目、经贸商务、环保城管、建设交通、社会事务、涉农事务等方面市政府下放的各项行政审批服务事项;负责审批工作的规范、管理和监督;负责区政务服务中心平台建设管理及政务服务体系的建设、指导工作;负责政务服务中心工作人员(含市直部门驻派工作人员)的教育、培训、管理和绩效考核;负责行政审批、政务服务体系信息化建设;负责高新区的经济环境建设,创造一流的投资经营环境;负责对各企业的生产经营活动的协调服务;负责经济体制改革工作。

(八)纪工委(监察委办公室)

负责高新区纪律检查工作,加强党风廉政建设。督促高新区领导班子落实党风廉政建设主体责任,履行对高新区党风廉政建设的监督责任;检查高新区领导班子及其成员遵守党章和其他党内法规,贯彻执行党的路线方针政策和决议,遵守政治纪律和政治规矩,以及贯彻执行民主集中制、选拔任用干部、加强作风建设、依法行使职权和廉洁从政等情况,发现重要问题按程序报告;经市纪委批准,初步核实反映高新区领导班子及市管干部的问题线索,参与审查高新区领导班子及市管干部违犯党纪政纪的问题;负责审查高新区内设机构、直属单位领导班子及其成员和科级以下干部违犯党纪政纪的问题;受理对高新区党组织和党员的检举、控告,受理高新区党组织和党员不服处分的申诉;对高新区各级领导班子履行党风廉政建设主体责任不力、造成严重后果的,提出问责;承办市纪委交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置

湖北赤壁高新产业园区管理委员会部门决算单位由湖北赤壁高新产业园区管理委员本级构成无二级预算单位。

第二部分

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年度部门决算表收入支出决算总表

第三部分

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年度收入总计55566.56万元,支出总计54506.17万元。与2019年度相比收入总计增加16001.19万元,总计上涨40.44%,支出总计增加14944.02万元,增加37.77%。收入和支出增加主要原因:一是赤壁市电子信息产业园项目专项债资金;二是2020年度四新经济,对企业的转型升级扶持资金增加;三是发展新空间征地拆迁补偿项目增加;四是2020年度工资普调上涨及通过赤壁事业单位公开招聘三人,工资普调、人员增加经费也增加。

图1:收、支决算总计变动情况(单位:万元)

二、收入决算情况说明

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年度本年收入合计55566.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入29292.39万元,占收入总额的52.72%;政府性基金预算财政拨款收入26148.36万元。占收入总额的47.06%;其他收入125.8万元,占收入总额的0.22%。

图2:收入决算

三、支出决算情况说明

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年度本年支出合计54506.17万元,其中:基本支出842.15万元,占支出总额的1.55%;项目支出53664.02万元,占支出总额的98.45%。结构如图示:

图3:支出决算

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年度财政拨款收入总计55566.56万元,支出总计54506.17万元。与2019年度相比收入总计增加16001.19万元,总计上涨40.44%,支出总计增加54506.17万元,与2019年度相比支出总计增加14944.02万元,增加37.77%。收入和支出增加主要原因:一是赤壁市电子信息产业园项目专项债资金,二是2020年度四新经济,对企业的转型升级扶持资金增加;三是发展新空间征地拆迁补偿项目增加;四是2020年度工资普调上涨及通过赤壁事业单位公开招聘三人,工资普调、人员增加经费也增加。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年度财政拨款本年支出54506.17万元,占本年支出合计的100%。与 2019年度相比,财政拨款支出增加14944.02万元,上涨37.77%。主要有新增项目::一是赤壁市电子信息产业园项目专项债资金;二是2020年度四新经济,对企业的转型升级扶持资金增加;三是发展新空间征地拆迁补偿项目增加;四是2020年度工资普调上涨及通过赤壁事业单位公开招聘三人,工资普调、人员增加经费也增加。

图5:本年财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出54506.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3685.79万元,占总支出的6.76%;科学技术支出5967.8万元,占总支出的10.95%;文化旅游体育与传媒支出371.44万元,占总支出的0.68%;卫生健康支出997.39万元,占总支出的1.83%;节能环保支出4071.31万元,占总支出的7.47%;城乡社区支出6148.36万元,占总支出的11.28%;农林水支出5255.24万元,占总支出的9.64%;资源勘探工业信息等支出8008.85万元,占总支出的14.69%;其他支出20000万元,占总支出的36.7%。结构如图示:

图6:财政拨款支出决算结构

(三)财政拨款支出决算具体情况

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年度财政拨款支出年初预算为56791.04万元,支出决算为54506.17万元,完成年初预算的95.98%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2612.06 万元,支出决算为2381.9万元,完成年初预算的 91.19%。决算数小于预算数的主要原因是一些项目根据实际情况结算时核减了金额。

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为5.74万元,支出决算为5.67万元,完成年初预算的98.78%。决算数小于预算数的主要原因人才引进的补贴调整标准不确定。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为1343.77万元,支出决算为1245.17万元,完成年初预算的92.66%。决算数小于预算数的主要原因是对招商引资进入的一些企业优惠政策兑现时,根据实际核减了。

4.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为67.21万元,支出决算为53.05万元,完成年初预算的91.38%。决算数小于预算数的主要原因:因项目未完工部分经费推迟到下一年度执行。

5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为258.22万元,支出决算为242.21万元,完成年初预算的93.8%。决算数小于预算数的主要原因:对招商引资进入的科技公司优惠政策兑现时,根据实际核减了。

6.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为5850.58万元,支出决算为5725.59万元,完成年初预算的97.86%。决算数小于预算数的主要原因:根据实际审核情况核减。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为468.8万元,支出决算为371.44万元,完成年初预算的79.23%。决算数小于预算数的主要原因:根据实际审核情况核减。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为23.93万元,支出决算为23.05万元,完成年初预算的96.32%。决算数小于预算数的主要原因:实际支付时,根据审核情况核减金额。

9.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为983.97万元,支出决算为974.34万元,完成年初预算的99.02%。决算数小于预算数的主要原因:实际支付时,根据审核情况核减金额

10.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为1117.28万元,支出决算为991.91万元,完成年初预算的88.78%。决算数小于预算数的主要原因:实际支付时,根据审核情况核减金额。

11.节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)。年初预算为3708.39万元,支出决算为3041.08万元,完成年初预算的82.01%。决算数小于预算数的主要原因是实际支付时,根据审核情况核减金额。

12.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为53.85万元,支出决算为38.32万元,完成年初预算的71.19%。决算数小于预算数的主要原因:实际支付时,根据审核情况核减金额。

13.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为6698.88万元,支出决算为5965.62万元,完成年初预算的89.05%。决算数小于预算数的主要原因是实际支付时:年中实际支付时,根据审核实际情况减少。。

14.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为208.08万元,支出决算为133.54万元,完成年初预算的64.18%。决算数小于预算数的主要原因是实际支付时:年中实际支付时,根据审核实际情况减少。

15.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)。年初预算为80.28万元,支出决算为49.2万元,完成年初预算的61.29%。决算数小于预算数的主要原因是实际支付时:年中实际支付时,根据审核实际情况减少。

16.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为4980.37万元,支出决算为4950.07万元,完成年初预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因是实际支付时:年中实际支付时,根据审核实际情况减少。

17.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为319.63万元,支出决算为305.17万元,完成年初预算的95.48%。决算数小于预算数的主要原因是实际支付时:年中实际支付时,根据审核实际情况减少。

18.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)年初预算为1298万元,支出决算为1296.13万元,完成年初预算。

19.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)年初预算为6712万元,支出决算为6712.72万元,完成年初预算。

20.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出(项)年初预算为20000万元,支出决算为20000万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年度财政拨款基本支出842.15万元,其中:人员经费803.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助;公用经费38.97万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.54万元,支出决算为21.47万元,完成预算的95.25%,其中:公务用车购置及运行维护费预算为12.13万元,支出决算为12.07万元,完成预算的99.5%;公务接待费预算为10.41万元,支出决算为9.4万元,完成预算的90.3%。决算数小于预算数主要原因:是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年度“三公”经费支出21.47万元,其中:公务用车购置及运行维护费12.07万元,占56%;公务接待费9.4万元,占44%。

图6:“三公”经费财政拨款支出结构

1.公务用车购置及运行维护费12.07万元。其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费12.07万元。2020年度高新区管委会共有2辆公务车,平均公务用车运行维护费6.04万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年度增加0.81万元,增加主要原因是:二辆公务车运行时间越久维修、维护也相应增加并且因物价水平提高.

2、公务接待费9.4万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、招商引资接待客商支出。2020年共接待国内来访团组 88个、来宾 912人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2019年度减少0.72万元,减少主要原因:是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。

八、机关运行经费支出情况

2020年度高新区管委会运行经费支出38.97万元,其中:办公费7.61万元、印刷费3.63万元、水费0.06万元、电费0.6万元、邮电费2.27万元、差旅费3.92万元、维修(护)费0.58万元、培训费0.1万元、公务接待费0.05万元、劳务费0.47万元、工会经费14.23万元、其他商品和服务支出5.1万元、办公设备购置0.26万元。

2020年度机关运行经费支出预算为43.87万元,支出决算为38.97万元,完成预算的88.83%。比2019年减少651.11万元,下降94.35%。主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约, 二是因为委托业务费用按照费用类型分类是属于建设工程项目及招商引资项目业务,不属于运行经费,所以本年度的运行经费里不含委托业务费。

九、2020年度赤壁高新区政府采购支出总额2499.99万元,其中:政府采购工程支出2405.19万元、政府采购服务支出94.8万元。2020年政府采购决算数比2019年减少1342.4万元,主要原因:是因为新冠肺炎的原因影响。

十、国有资产占用情况

截至 2020年12月31日,赤壁高新区管委会共有公务用车 2辆,单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,赤壁高新区管委会对年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2020年部门预算安排情况说明(一)部门预算收入55566.56万元 其中,一般公共预算财政拨款收入29292.39万元,政府性基金预算财政拨款收入26148.36万元。(二)部门预算支出54506.17万元,实际支出54506.17万元。 其中,一般公共服务支出3685.79万元、科学技术支出5967.8万元,文化旅游体育与传媒支出371.44万元,卫生健康支出997.39万元,节能环保支出4071.31万元,城乡社区支出6148.36万元,农林水支出5255.24万元,资源勘探工业信息等支出8008.85万元,其他支出20000万元。高新区认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求,严格执行财经纪律,坚持勤俭办事,削减不必要支出,严格执行审核程序。行业办党委书记抓基层党建工作公开承诺制度,2020年度抓基层党建工作责任清单进行公开公示,接受监督;继续深入基层工作日活动;落实《领导干部直接联系群众五条规定》;贯彻落实基层党建“十件实事”。深化作风建设,持之以恒推进中央八项规定、省委“六条意见”、咸宁市委“七条要求”和赤壁市委《关于改进工作作风、密切联系群众实施细则》的贯彻落实。并针对“四风”方面存在的突出,深信开展专项治理;建立完善作风建设配套制度,加强制度执行情况的监督检查,建立作风建设长效机制。2020年在新冠肺炎疫情非常严重的情况下,新进规工业企业12家,落户企业新增投资额过亿,引进企业新增就业岗位过千人次,开发区生态效益持续提升改进,园区企业或个人服务对象对部门履职效果的满意程度达到98%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

根据高新区总体规划方案,为创造良好的企业落户环境,对光谷产业园和循环经济产业园新增土地进行土方平整,对重点企业和重点供电线路进行升级改造,对陆水循环产业园、中伙产业园、赤马港产业园等项目市政配套工程进行配套工程改造。 产业园土方平整、供电线路改造和市政工程施工项目全年预算数7793.73万元,全年执行数6525.82元,执行率83.73%。年度总体目标,提升园区,促进企业落户,提高群众生活水平,园区配套功能设施持续改善,落户企业增加,社区群众生活水平提高。

2020年度高新区实现平整22个地块,平整土方2000亩,项目供地1000亩工作目标,22个地块2000亩,新建和改造35KV专线2条,220KV迁改1条,10KV供电专线1条,其他线路改造14条。落户企业新增投资额过亿,提高就业率,新增就业岗位过千人次,园区企业或个人服务对象对部门履职效果的满意程度达到98%。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

五、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映招商引资、优化经济环境等方面的支出。

六、一般公共服务(类)其他一般公开服务支出(款)其他一般公开服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

七、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

八、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十一、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十二、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

十三、节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项):反映用于可再生能源方面的支出。

十四、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项):反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

十八、农业水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十九、农业水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

二十二、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

二十三、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

二十四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

二十五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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