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赤壁市政务服务和大数据管理局2021年部门预算

发布时间:2021-03-16打印文章


第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分  2021年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、宣传贯彻党和国家、省政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易的方针政策、法律法规。

2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办,推进审批服务标准化和便民化。

3、指导、监督全市政府系统政务服务和政务公开工作。

4、指导协调全市公共资源交易工作,监管公共资源交易平台,规范和管理公共资源交易市场主体行为。

5、规划指导建设全市统一的公共资源交易平台体系,推进公共资源交易服务规范化、标准化。负责全市公共资源交易信用体系建设。

6、负责建立公共资源交易投诉举报工作机制,受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报,协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

7、建立联动执法工作机制,组织开展监督检查。

8、推进公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易,按照职责分工依法查处市级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

9、统筹协调全市公共资源交易信息化工作,推进各类公共资源交易相关信息系统互联互通和信息共享,开展公共资源交易统计和大数据分析。

10、负责建设和管理全市统一的综合专家库,健全专家准入、考评、退出机制,组织开展教育培训,规范专家的管理和使用。

11、负责数字政府建设规划设计和协调推进,负责全市大数据管理工作,统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。

12、推进全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。

13、完成上级交办的其他任务。

14、职能转变。市政务服务和大数据管理局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务,进一步降低市场准入门槛,方便企业和群众办事,加强事中事后监管,打造良好营商环境,不断激发市场活力和社会创造力。推进政府中心工作治理数字化转型,为市委、市政府决策提供大数据支撑,努力建设人民满意的服务型政府。

15、有关职责分工。

(1)与市委机构编制委员会办公室的职责分工。市政务服务和大数据管理局结合职能转变和“放管服”改革有关要求,推进相关行政职权的规范运行。市级部门政务服务事项的调整规范和取消下放,由市政务服务和大数据管理局受理,征求市委机构编制委员会办公室意见后按程序办理。市委机构编制委员会办公室负责牵头推进权责清单制度工作。

(2)与市发展和改革委员会的职责分工。市政务服务和大数据管理局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作,市发展和改革委员会负责推进投资审批改革、优化营商环境激励创业创新、清理规范行政审批中介服务等具体工作。

(3)与市司法局的职责分工。市政务服务和大数据管理局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作,市司法局负责精简行政审批中“减证便民”工作。

(4)与市场监督管理局的职责分工。市政务服务和大数据管理局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作,负责事中事后监管政策研究和统筹协调,市场监督管理局负责深化商事制度改革,推进“证照分离”“多证合一”,健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。

(5)与有关行政监督部门的职责分工。市公共资源交易监督管理局负责全市公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准;按照职责分工,实施监督管理,受理投诉举报并依法处理;依法开展对公共资源交易合同履约行为的监督检查,发现问题及时查处,并将处理结果通报市公共资源交易监督管理局。

(二)内设机构

1、办公室

2、政务服务和大数据管理股

3、公共资源交易管理股

二、人员情况

赤壁市政务服务和大数据管理核定行政编制27人,工勤编制  0人。其中现有在岗有编人数 27人,离休 0 人,退休人员 1 人,其他人员0人。

三、年度主要工作任务

1、进一步精简办事流程,降低准入门槛,坚决取消重复审批,深化“证照分离”改革,推动“严进宽管”向“宽进严管”转变;以建立部门间的“并联审批机制”为有效手段,加强各部门并联审批机制的互联互通建设,努力做到与湖北政务服务网深度对接,实现信息共享;同时按照“简约性、系统性、规范性”的要求,深入推进“210”模式,为“一事联办、一窗通办、一站办理”提供有力的工作保障。

2、着力解决“一网通办”的可行性问题,借鉴发达地区的成功经验和作法,采取向第三方“购买服务”等方式,全面完成政务服务中心窗口整合,做到“前台综合受理,后台分类审批、窗口统一出件”,真正做到“一窗受理,一事联办”要求。

3、与临湘市携手打造政务服务“跨省通办”的工作实践为突破点,按照“边实践、边总结”的工作思路,紧盯我市政务服务“跨省通办”专窗的办件运作绩效,充分发挥“审批股长联席会”的“议事会商作用”,及时总结和发现“跨省通办”中的成功经验与不足,充分调动政务服务窗口工作人员“跨省通办”的创造性与积极性,积极拓宽与沿海城市的合作渠道,打破地域阻隔,打通信息壁垒,不断提升跨区域政务服务水平。

4、着力打造智慧政府和服务型政府。加强政府网站与政务新媒体建设。强化网络安全责任和政策解读工作,及时准确传递权威信息和政策意图。切实提高12345热线办理质效和群众满意度。为我市的经济建设和社会稳定创造一个良好的氛围。

5、“智慧城市”建设和“打造赤壁市数字化融合共享体系”为努力方向,围绕“大数据、人工智能”等前沿技术的推广应用,力争早日实现大数据在赤壁经济社会生活中应用化落地。2021年,我局将在赤壁市城市智慧化改造与建设项目规划的基础上,继续积极申报专项债券,完善城市大数据平台、智慧交通、舆论监控系统、互联网+政务服务、惠民服务、智慧金融、城市运行指挥中心、人工智能服务、物流电商服务、智慧水务等十个子项目的建设内容调研和实施方案,逐步促进各子项目进入实质性建设阶段。

6、转变理念,提升效能,保障交易活动规范有序。按照省人民政府办公厅《关于印发聚焦企业关切进一步推动优化营商环境政策落实重点工作清单的通知》(鄂政办发〔2019〕28号)的要求,变“人找政策”为“政策找人”,大力推行“包容审慎监管”,把“加大电子证照归集和‘互联网+监管行为’采集工作力度”与“确保执法部门、监管事项总数、执法人员和监管行为数据录入即时透明”有机结合起来,配合全面实施电子化交易,实现公共资源交易全过程在线实时监管。公共资源交易流程更加科学高效,交易活动更加规范有序,效率和效益进一步提升。系统整合资源,努力打造公平、公正、有序的营商环境,为“放出活力、放出创造力”和“管出公平、管出质量”的一流营商环境创造良好条件。

四、部门预算单位构成

赤壁市政务服务和大数据管理局预算单位由赤壁市政务服务和大数据管理局本级构成无二级预算单位。

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市政务服务和大数据管理局2021年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入政府性基金预算收入专户管理的事业收入其他资金上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出赤壁市政务服务和大数据管理局2021年收支总预算 978.19 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市政务服务和大数据管理局2021年收入预算    978.19万元,其中:财政拨款收入430.8万元(含非税收入0万元),占44.04%;政府性基金预算收入 0万元,占0  %;专户管理的事业收入0万元0 %;其他资金547.39万元,占 55.96  %;上年结转   0万元,占 0   %。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市政务服务和大数据管理局2021年支出预算      978.19万元,其中:基本支出 395.55万元,占 40.44  %;项目支出  582.64 万元,占 59.56  %。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市政务服务和大数据管理局2021年收入预算总额为 978.19 万元,比上年增加23.19 万元增长2.4  %,其中:财政拨款收入 0万元(含非税收入0万元),政府性基金预算收入0万元,专户管理的事业收入0 万元,其他资金23.19 万元,上年结转0 万元。增长主要原因:招录11名事业编制工作人员。

赤壁市政务服务和大数据管理局2021年支出预算总额为 978.19 万元,比上年增加23.19 万元增长2.4  %,其中:基本支出 130.74万元;项目支出 -107.55 万元。增长主要原因:招录11名事业编制工作人员

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市政务服务和大数据管理局2021年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市政务服务和大数据管理局2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市政务服务和大数据管理局本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出  0万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 0.76 万元,占“三公”经费的 100  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因   0    

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出  0 万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因    0

(2)公务用车运行维护费预算支出 0万元,与上年度持平。

3.公务接待费预算支出  0.76万元,上年度减少0.05万元

赤壁市政务服务和大数据管理局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算增加(减少) 0万元,主要原因    0

赤壁市政务服务和大数据管理局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因     0

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市政务服务和大数据管理局2021年机关运行经费预算40.19 万元,其中:办公费4.6 万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费1.61万元、差旅费 2万元、因公出国(境)费用 0万元、维修(护)费 0万元、会议费0万元、培训费1 万元、公务接待费 0.32万元、工会会费 3.29万元、福利费 4.11万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用 7.13万元、其他商品和服务支出16.13万元、办公设备购置费 0万元。占预算总额的4.11  %,比上年增加12 万元,增长42.57 %。增长原因:单位业务量增加、办公费用价格上涨等

九、政府采购安排情况说明

赤壁市政务服务和大数据管理局2021年政府采购预算    399万元,其中货物类采购预算180万元,工程类采购预算149 万元,服务类采购预算70 万元。比上年减少172.61万元减少30.2  %。

原因: 新政务中心建设资金未确定

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市政务服务和大数据管理局2021年管理、维护、使用房屋建筑面积合计  0平方米,其中:办公用房0平方米,专用房屋0平方米。部门机动车辆(实有数)0 辆,其中:保留公务用车0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备  0 台(套)。增减变化情况:0    

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市政务服务和大数据管理局2021 5个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 582.64 万元。

部门预算绩效开展情况:

根据预算绩效管理的要求,认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。

重点项目预算的绩效目标:无重点项目绩效。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,赤壁市政务服务和大数据管理局2021政府购买服务支出合计  0  万元,购买的服务内容主要有:  0  

十三、政府债务情况说明

赤壁市政务服务和大数据管理局2021政府债务情况:无

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2021年部门预算表




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